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| (-)세금계산서 일부수취 회계처리.. |
답변 등록 |
1 건
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| geunso*** |
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2014-04-10 |
상태 |
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조회 |
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1249 |
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안녕하세요
A업체에 20,000,000원(공급대가로 가정함) 에 물건을 매입하였습니다.
결제일은 15일 이구요.
오늘 A업체에서 불량건으로 -3,300,000(공급대가)세금계산서를 받았습니다.
총 결제금액은 16,700,000원이 됩니다.
이 때, -3,000,000 (VAT -300,000) 은 어떻게 회계처리를 하면 될까요?
수정세금계산서가 아닌 정발행 전자세금계산서로 (-)금액이 발행된것입니다.
ERP상에도 20,000,000 외상매입으로 잡혀있는데
이걸 떨어내면서 부가세금액도 조정해줘야 되는 것일까요.
외상매입금 -3,000,000 / 대변
선납부가세 -300,000 / 대변
이렇게 차변만 입력해서 해당 금액을 (-)시켜주고
부가세도 그만큼 떨어주는게
ERP상 또는 부가세명세서상 금액이 일치가 되겠죠?.
조언부탁드립니다.
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| RE : (-)세금계산서 일부수취 회계처리.. |
답변 추천 |
0 회 |
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| mepis*** |
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2014-04-10 |
조회 |
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1084 |
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당초 세금계산서 입력시 그대로 마이너스로 입력하시면 됩니다.
그러면, 매입도, 부가세도, 외상매입금도 마이너스로 잡힙니다.
수고하세요~ |
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