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(-)세금계산서 일부수취 회계처리.. 답변 등록 1 건
geunso***   2014-04-10 상태 완료 조회 1249
 안녕하세요



A업체에 20,000,000원(공급대가로 가정함) 에 물건을 매입하였습니다.



결제일은 15일 이구요.



오늘 A업체에서 불량건으로 -3,300,000(공급대가)세금계산서를 받았습니다.



총 결제금액은 16,700,000원이 됩니다.



이 때, -3,000,000 (VAT -300,000) 은 어떻게 회계처리를 하면 될까요?



수정세금계산서가 아닌 정발행 전자세금계산서로 (-)금액이 발행된것입니다.



ERP상에도 20,000,000 외상매입으로 잡혀있는데



이걸 떨어내면서 부가세금액도 조정해줘야 되는 것일까요.



외상매입금 -3,000,000 / 대변

선납부가세 -300,000 / 대변



이렇게 차변만 입력해서 해당 금액을 (-)시켜주고

부가세도 그만큼 떨어주는게



ERP상 또는 부가세명세서상 금액이 일치가 되겠죠?.



조언부탁드립니다.

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RE : (-)세금계산서 일부수취 회계처리.. 답변 추천 0 회
mepis***   2014-04-10 조회 1084
당초 세금계산서 입력시 그대로 마이너스로 입력하시면 됩니다.



그러면, 매입도, 부가세도, 외상매입금도 마이너스로 잡힙니다.



수고하세요~
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