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수정세금계산서 (+) 매입전표 처리법 답변 등록 0 건
yr0***   2012-04-21 상태 해결중 조회 1950
 



1달간의 용역비를 말일날 마감하여 계산서를 받고 매입 처리하고 있습니다.



3월 용역료 중 한 업체에서 마감금액 중 일부만을 실수로 계산서 처리하고

나머지를 추가로 수정세금계산서 하여 차액만큼 더 발행하였습니다.



(-) 수정세금계산서의 경우

당초계산서 전표처리

(-) 계산서 전표처리

최종계산서 전표처리

하여 처리 하였으나



(+)의 경우 계산서 총 2장인데 전표처리를 어떻게 해야하나요



총 매입금액 = 세금계산서+수정세금계산서(+)



의 상황입니다.



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