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SALTD*** |
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2004-10-19 오전 10:21:38 |
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상태 |
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790 |
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저희 회사에서 신고를 잘못하여 정정하려 합니다. 어떻게 해야 할지 난감하여 문의 드립니다.
1)5/8일 매출세금계산서공급가액 :145,454 세액:14,545를 과다신고하였고, (없던거래임)
2)4/30일 매입세금계산서 공급가액:109,680 세액:10,968를 누락하였습니다.
3)3/30일 매출(기타매출:영세율기타 아님,신고서상2번)을 공급가액:7,509,091 세액: 750,909를 과다신고 하였습니다.
-> 1-3월(1기 예정)에서는 매출을 과다신고 하였고,
-> 4-6월(1기 확정)에서는 매출1건 과다신고, 매입1건 누락이렇게 되었습니다. 정정을 해야 하는데, 어떻게 하야 할지..
**건건히 수정인지. 경정인지도 모르겠고, 한번에 종합적으로 가능한지 알려 주세요.
가산세를 넣어야하는지 어떤항목인지 ...
환급인지 궁금합니다.
알려 주세요.. 급합니다. 이런경우는 전자신고는 안된다 들은것도..같고...궁금합니다.
아.. 그리고, 첨부서류로는 어떤것이 있는지 궁금합니다.
어떻게 준비해야 하는지요.. 답변바랍니다 |
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