 |
|
 |
| |
| 원천징수이행상황신고서 |
답변 만족도 |
|
|
|
dyd1*** |
 |
2017-02-05 오후 8:22:21 |
첨부 :
-
|
상태 |
 |
|
조회 |
 |
542 |
|
|
|
안녕하세요...
2016년 12월 귀속, 12월 지급 원천세 신고에서...
사업소득을 신고 잘못해서...
사업소득세를 9,000원을 많이 냈습니다...
환급을 받지 않고...
다음 신고에서 차감하려고 하는데요....
그래서...
2016년 12월귀속,12월지급분 원천징수이행상황신고서를 수정신고 하려고 하는데요...
<질문1>
2016년 12월귀속,12월지급분 원천징수이행상황신고서
하단에 있는
"2. 환급세액조정"
에 아무런 금액을 적지 않지요?
<질문2>
2017년 1월 귀속, 1월지급분 원천세 신고때,
2. 환급세액조정
⑫ 전월미환급세액
여기에 9,000원을 반영하면 되지요?
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|