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원천징수이행상황신고서 답변 만족도
dyd1***   2017-02-05 오후 8:22:21 첨부 : - 상태 완료 조회 542
안녕하세요...



2016년 12월 귀속, 12월 지급 원천세 신고에서...

사업소득을 신고 잘못해서...

사업소득세를 9,000원을 많이 냈습니다...

환급을 받지 않고...

다음 신고에서 차감하려고 하는데요....





그래서...

2016년 12월귀속,12월지급분 원천징수이행상황신고서를 수정신고 하려고 하는데요...



<질문1>

2016년 12월귀속,12월지급분 원천징수이행상황신고서

하단에 있는  



"2. 환급세액조정"

에 아무런 금액을 적지 않지요?





<질문2>

2017년 1월 귀속, 1월지급분 원천세 신고때,



2. 환급세액조정

⑫ 전월미환급세액



여기에 9,000원을 반영하면 되지요?





 
 
 
전문가 답변 2017-02-05 오후 10:16:15
 
 
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