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공동사업자 소득세 수정신고 |
답변 만족도 |
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kjh5*** |
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2012-09-19 오후 2:30:44 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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740 |
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공동사업자 B의사업소득이 누락되어 소득세 수정신고를 해야합니다.
사업소득누락분 1,900,185
원천징수 소득세 57,001
당초분)
종합소득금액 24,120,557
과세표준 18,678,137
산출세액 1,721,720
세액감면 516,275(중소기업특별세액감면)
결정세액 1,205,445
기납부세액 375,460
납부세액 829,985
수정분)
종합소득금액 26,020,742
과세표준 20,578,322
산출세액 2,006,748
세액감면 601,764(중소기업특별세액재반영)
결정세액 1,404,984
기납부세액 432,461(57,001원천징수소득세)
납부세액 981,746
위와같은경우 신고불성실,납부불성실 가산세 계산좀 해주세요!
복식부기의무자입니다.
그리고 중소기업특별세액감면은 수정신고산출금액으로
2,006,748*26,009,524/26,009,524*30% 계산했는데 맞는건가요?
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